海南医学院第二附属医院内控审计服务市场价格论证公示
现拟面向社会就本采购包第三方审计工作(对我院开展医院内部控制评价、评估专项审计)进行公开市场价格论证。
相关事项公告如下:
一、公告时间:
2022年5月12日—2022年5月16日
二、市场价格论证时间:
具体论证时间待满足询价条件后另行通知
三、市场价格论证地点:
海南医学院第二附属医院(13号楼4楼采购服务部会议室)
四、项目推荐方式:
采用综合评比推荐,参加报名的供应商可提供相关业绩证明,例如:与三级甲等综合医院或省级自有预算单位合作证明。
五、项目控制价:
2021年医院内部控制评价/评估(内部控制审计)方案,预算8.65万元。
六、审计内容:
1、内部控制组织架构、运行机制、关键岗位与人员、内部监督、会计事务管理及内部控制管理信息系统等。
2、业务层面的预决算管理、资产管理、收入管理、支出管理、合同管理、采购管理、工程项目管理等。
3、医院整体内部控制及专项内部控制等。
七、审计时间:
以2021年12月31日为评价报告的基准日,于2022年6月30日前完成评价,并出具内部控制评价报告。
八、资质要求:
1.在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任能力的法人,提供营业执照副本复印件加盖公章;任且营业执照所示注册地在“海口市”的会计师事务所。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年1月至今任意1个季度的单位财务报表,包含资产负债表、现金流量表、利润表)复印件加盖公章;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(提供2021年至今任意一个月的税收缴纳证明和社保缴纳证明复印件)复印件加盖公章;
4.参加本次采购近三年内(成立不足三年的从成立之日起算),在经营活动中没有重大违法记录的声明函原件;
5.在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)未被列入失信被执行人名单和重大税收违法案件当事人名单、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(提供以上网站信息查询结果界面截图,加盖投标人公章);
6.本次不接受联合体且不允许分包或转包。
九、报名要求:
1.填报完整的报价单(报价单须加盖报价单位公章,如报价人为报价单位法人,须提供报价人身份证复印件。如单位授权委托其他机构或个人进行报价,需提交加盖授权单位公章的委托授权书原件,并提交代理报价人身份证复印件及授权机构授权报价人进行报价的授权证明原件),报价单中应包括拟参与本合同包审计项目的审计组组成人员情况,报价应包含审计期间审计人员食宿、交通等一切费用。
报价超过项目控制价视为无效报价。
2.报价人须在询价时间前将有关报价材料送至询价地点。
公告期间,如对本公告内容有任何疑问或质疑,欢迎在正常工作时间以来电、来信、来访的形式向采购服务部反映情况,发表看法和意见。联系电话:0898-66808251 庞老师。
附件:报价单样
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